黑龙江省交通投资集团有限公司2023年度财务决算审计机构选聘项目招标公告
日期:2023-12-05
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1、招标条件
黑龙江省交通投资集团有限公司2023年度财务决算审计机构选聘项目(以下简称本项目),招标人为黑龙江省交通投资集团有限公司,资金来源为企业自筹。本项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2、项目概况
2.1项目名称:黑龙江省交通投资集团有限公司2023年度财务决算审计机构选聘项目
2.2资金来源:企业自筹。
2.3项目概况:根据《黑龙江省国资委关于做好出资企业年度财务决算审计会计师事务所选聘工作的通知》要求,黑龙江省交通投资集团有限公司2023年度财务决算审计机构由企业自行选聘,财务决算审计服务期为1年。本项目通过公开招标的方式确定1名投标人为黑龙江省交通投资集团有限公司及其合并范围内权属企业(不含黑龙江交通发展股份有限公司及其子公司)提供财务决算审计服务。
2.4招标内容及标段划分:本项目划分为1个标段,主要情况见下表:
2.5服务期限:自中标后合同签订之日起1年。
2.6服务质量:满足国家相关行业的要求及招标人、国资委的相关规定及要求。
2.7出具成果文件:中标人提供财务决算审计服务并出具年度财务决算审计报告(合并及单体)、财务决算专项说明、管理层建议书及其他国资委要求的文件,并对年度财务决算审计报告(合并及单体)、财务情况说明书、财务决算专项说明、管理层建议书及国资委要求的其他文件的结果并承担相应责任。
2.8服务地点:招标人指定地点。
3、投标人资格要求:
3.1投标人应为中华人民共和国法人、合伙人或其分支机构;
3.2投标人须具有会计师事务所执业证书;
3.3投标人须具有履行合同所必须的专业人员(注册会计师人数不少于15人);
3.4投标人在近三年(2020年12月~投标文件递交截止,以出具的审计报告为准),至少完成3个大型国企的年终决算审计工作;
3.5投标人在近三年(2020年12月至投标文件递交截止),在经营活动中没有重大违法违规记录;
3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标,否则,相关投标均无效;
3.7近三年内(2020年12月至投标文件递交截止)投标人或其法定代表人(执行事务合伙人、负责人)有行贿犯罪行为记录的不得参加本项目投标,行贿犯罪记录以中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/的查询网页截图为准;
3.8在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加本项目投标。
3.9在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的投标人,不得参加本项目投标。
3.10所出具集团合并审计报告后需附带投标人财政部的备案证明。
3.11本次招标不接受联合体投标,不允许分包。
4、招标文件的获取:
4.1招标文件获取:2023年12月0时00分至2023年12月10时00分;
4.2招标文件售价500元人民币,售后不退。
黑龙江省交通投资集团有限公司2023年度财务决算审计机构选聘项目(以下简称本项目),招标人为黑龙江省交通投资集团有限公司,资金来源为企业自筹。本项目已具备招标条件,现对本项目进行公开招标。
2、项目概况
2.1项目名称:黑龙江省交通投资集团有限公司2023年度财务决算审计机构选聘项目
2.2资金来源:企业自筹。
2.3项目概况:根据《黑龙江省国资委关于做好出资企业年度财务决算审计会计师事务所选聘工作的通知》要求,黑龙江省交通投资集团有限公司2023年度财务决算审计机构由企业自行选聘,财务决算审计服务期为1年。本项目通过公开招标的方式确定1名投标人为黑龙江省交通投资集团有限公司及其合并范围内权属企业(不含黑龙江交通发展股份有限公司及其子公司)提供财务决算审计服务。
2.4招标内容及标段划分:本项目划分为1个标段,主要情况见下表:
标段 |
招标内容 |
CJ1 |
1.为黑龙江省交通投资集团有限公司及其合并范围内权属企业(不含黑龙江交通发展股份有限公司及其子公司)提供2023年度财务决算审计服务,按省国资委要求出具合并及单体财务决算审计报告(包括但不限于集团合并审计报告、集团总部单体审计报告、权属二级企业单体及合并审计报告、权属三级企业单体审计报告)、财务情况说明书、财务决算专项说明及其他国资委要求的文件,其中交投集团合并审计报告须由审计机构总所出具; 2.为集团、权属二级企业提供内控评价服务,并出具管理建议书; 3.对集团权属二级企业2023年度经营业绩考核中的财务指标出具核查意见。 |
2.6服务质量:满足国家相关行业的要求及招标人、国资委的相关规定及要求。
2.7出具成果文件:中标人提供财务决算审计服务并出具年度财务决算审计报告(合并及单体)、财务决算专项说明、管理层建议书及其他国资委要求的文件,并对年度财务决算审计报告(合并及单体)、财务情况说明书、财务决算专项说明、管理层建议书及国资委要求的其他文件的结果并承担相应责任。
2.8服务地点:招标人指定地点。
3、投标人资格要求:
3.1投标人应为中华人民共和国法人、合伙人或其分支机构;
3.2投标人须具有会计师事务所执业证书;
3.3投标人须具有履行合同所必须的专业人员(注册会计师人数不少于15人);
3.4投标人在近三年(2020年12月~投标文件递交截止,以出具的审计报告为准),至少完成3个大型国企的年终决算审计工作;
3.5投标人在近三年(2020年12月至投标文件递交截止),在经营活动中没有重大违法违规记录;
3.6与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本项目投标,否则,相关投标均无效;
3.7近三年内(2020年12月至投标文件递交截止)投标人或其法定代表人(执行事务合伙人、负责人)有行贿犯罪行为记录的不得参加本项目投标,行贿犯罪记录以中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/的查询网页截图为准;
3.8在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/中被列入失信被执行人名单的投标人,不得参加本项目投标。
3.9在国家企业信用信息公示系统中被列入严重违法失信企业名单的投标人,不得参加本项目投标。
3.10所出具集团合并审计报告后需附带投标人财政部的备案证明。
3.11本次招标不接受联合体投标,不允许分包。
4、招标文件的获取:
4.1招标文件获取:2023年12月0时00分至2023年12月10时00分;
4.2招标文件售价500元人民币,售后不退。
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