2024-2025年设计院内控测试审计服务采购项目比选公告
日期:2023-12-12
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一、采购货物的名称、数量及主要技术参数
1.1采购内容及规模:内部控制测试及其整改跟进审计项目,预计1640人天工作量。
1.2采购合同类型:与供应商按“框架协议+结算合同”方式签订采购合同
1.3合同有效期:201月 1 日至2025年 12 月 31 日。若合同为 20 1月后签订的,则为自合同签订之日(以后签订的为准) 起至 2025 年 12 月31 日
1.4标包划分:本项目划分为1个标包;
二、资格要求 本项目采取资格后审方式进行资格审查,具体资格要求如下:
2.1在中华人民共和国境内依法成立,为独立法人或非法人组织。(须提供营业执照、事业单位法人证书或非法人组织处于存续或在业等正常状态的经营证明。多个分支(代表)机构同时参与同一标包应答的其应答将被否决)
2.2供应商为增值税一般纳税人,能开具合法“审计费”或“审计服务费”的增值税专用发票。(一般纳税人证明须提供税务机关官网一般纳税人资格查询结果截图或税务机关出具的有效证明材料;发票证明须提供发票截图或承诺函)
2.3 供应商不得存在以下情形之一:被责令停业或破产状态的;财产被接管、冻结的;被中国移动通信集团有限公司或中国移动通信有限公司或中国移动通信集团设计院有限公司或相关行政监督部门暂停或取消投标资格的;在最近三年内有被相关行政监督部门判定并发布骗取中标的;投标产品在中国移动或其他电信运营商使用过程中出现过重大质量问题,至今尚未妥善解决的。分支(代表)机构和/或其所属法人(社会团体)存在上述情况的,相互累及。(须提供承诺函);
2.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答,否则相关应答均无效。(须提供企业控股及管理关系情况说明)
2.5不接受联合体应答。
2.6供应商自2020年1月起至应答文件递交截止止,至少具有1例同类项目业绩。同类项目业绩,关键词包含以下之一即可: “内控审计”“内控测试”“内控抽测”“内控管理审计”同类项目业绩金额以具体合同金额或框架协议下的订单金额为准;业绩以合同签订日期为准。须提供合同首页、关键页(关键页包括但不限于合同标的内容、合同金额、合同大签页等)的扫描件,如框架+订单模式还需提供订单扫描件;无法判断金额、标的等关键信息的合同或订单,或以客户签订保密协议等理由无法提供或无法直接查看到相应信息的合同或订单,都将不被认定为有效业绩;结算合同、结算确认单或订单确认单视同订单。
2.7供应商应具备国家有关部门颁发的会计师事务所(分所)执业许可。须提供在有效期内的会计师事务所(分所)执业许可证的官网查询截屏及网站地址或原件扫描件。
2.8供应商须承诺:服务期内不承接会影响审计结果独立性的项目(提供承诺函)
本项目不接受联合体投标。
三、获取比选文件
3.1 本项目实行网上发售电子版采购文件,不再出售纸质采购文件。采购文件售卖为2023年12月13日09时00分至2023年12月109时00分(北京,下同)
1.1采购内容及规模:内部控制测试及其整改跟进审计项目,预计1640人天工作量。
1.2采购合同类型:与供应商按“框架协议+结算合同”方式签订采购合同
1.3合同有效期:201月 1 日至2025年 12 月 31 日。若合同为 20 1月后签订的,则为自合同签订之日(以后签订的为准) 起至 2025 年 12 月31 日
1.4标包划分:本项目划分为1个标包;
包段 | 产品名称 | 产品单位 | 需求数量 |
---|---|---|---|
标包1 | 审计服务 | 项 | 1640 |
2.1在中华人民共和国境内依法成立,为独立法人或非法人组织。(须提供营业执照、事业单位法人证书或非法人组织处于存续或在业等正常状态的经营证明。多个分支(代表)机构同时参与同一标包应答的其应答将被否决)
2.2供应商为增值税一般纳税人,能开具合法“审计费”或“审计服务费”的增值税专用发票。(一般纳税人证明须提供税务机关官网一般纳税人资格查询结果截图或税务机关出具的有效证明材料;发票证明须提供发票截图或承诺函)
2.3 供应商不得存在以下情形之一:被责令停业或破产状态的;财产被接管、冻结的;被中国移动通信集团有限公司或中国移动通信有限公司或中国移动通信集团设计院有限公司或相关行政监督部门暂停或取消投标资格的;在最近三年内有被相关行政监督部门判定并发布骗取中标的;投标产品在中国移动或其他电信运营商使用过程中出现过重大质量问题,至今尚未妥善解决的。分支(代表)机构和/或其所属法人(社会团体)存在上述情况的,相互累及。(须提供承诺函);
2.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标包应答或者未划分标包的同一采购项目应答,否则相关应答均无效。(须提供企业控股及管理关系情况说明)
2.5不接受联合体应答。
2.6供应商自2020年1月起至应答文件递交截止止,至少具有1例同类项目业绩。同类项目业绩,关键词包含以下之一即可: “内控审计”“内控测试”“内控抽测”“内控管理审计”同类项目业绩金额以具体合同金额或框架协议下的订单金额为准;业绩以合同签订日期为准。须提供合同首页、关键页(关键页包括但不限于合同标的内容、合同金额、合同大签页等)的扫描件,如框架+订单模式还需提供订单扫描件;无法判断金额、标的等关键信息的合同或订单,或以客户签订保密协议等理由无法提供或无法直接查看到相应信息的合同或订单,都将不被认定为有效业绩;结算合同、结算确认单或订单确认单视同订单。
2.7供应商应具备国家有关部门颁发的会计师事务所(分所)执业许可。须提供在有效期内的会计师事务所(分所)执业许可证的官网查询截屏及网站地址或原件扫描件。
2.8供应商须承诺:服务期内不承接会影响审计结果独立性的项目(提供承诺函)
本项目不接受联合体投标。
3.1 本项目实行网上发售电子版采购文件,不再出售纸质采购文件。采购文件售卖为2023年12月13日09时00分至2023年12月109时00分(北京,下同)
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