宁波能源集团股份有限公司2024-2025年度财务内控审计招标公告
日期:2024-02-23
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1. 招标条件:
宁波能源集团股份有限公司2024-2025年度财务内控审计已批准,项目招标人为宁波能源集团股份有限公司,资金来自企业自筹,项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件,现对宁波能源集团股份有限公司2024-2025年度财务内控审计进行公开招标。
2. 项目概况:
2.1项目名称:宁波能源集团股份有限公司2024-2025年度财务内控审计。
2.2项目地点:招标人指定地点。
2.3招标范围:对宁波能源集团股份有限公司及下属控股子公司20、2025年度财务报表(含合并财务报表)、内部控制进行审计服务,审计范围暂按2023年年报范围确定。
2.4本项目服务期内总预算金额为:含税价3800000元人民币(含6%增值税),不含税价3584905元人民币。其中与本次审计有关的其他费用(包括交通费、食宿费等)由招标人承担,相关费用由中标人先行代垫,再由中标人按代垫金额开具增值税专用发票(含税,税率6%)向招标人收取,一年费用不超过为人民币400000元(含6%增值税)。最终两年含税结算金额不超过380万元。
2.5最高投标限价:年度财务审计费用最高限价为1150000元/年(含6%增值税),不含税价为人民币1084905元/年。年度内控审计费用最高限价为350000元/年(含6%增值税),不含税价为人民币330188元/年。新增或减少公司年度财务审计费用最高限价为《浙江省物价局关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》(浙价服〔2011〕91号)基准收费标准最低一档的80%,年度内控审计费用每家最高限价为6000元(含6%增值税),不含税价5660元人民币。
2.6服务期限:自合同签订之日起至2024月3止。第一期合同期限:自合同签订之日起至2025年4月3止,第二期合同期限:自2025年5月0起至2024月3止。合同一期一签,经股东大会决议后续签下一期合同。
2.7标段划分: 1 个。
3. 投标人资格要求:
3.1资格条件:
3.1.1 具有独立法人资格,具有合法有效的营业执照。
3.1.2 资质条件:具有省级及以上财政部门颁发的《会计师事务所执业资格证书》及经财政部、证监会备案的会计师事务所证券、期货相关业务资格,提供证书复印件并加盖单位章。
3.1.3 项目负责人要求:拟派的财务审计项目负责人具有注册会计师的资格证书,提供证书复印件并加盖单位章。
3.1.4其他:/。
3.2项目业绩要求:
投标单位自2021年01月0至投标截止日前具有承包A股上市公司审计业绩(单家企业维护须一年及以上)一个及以上的合同,以合同签订日期为准,提供合同复印件并加盖公章。
3.3信誉要求:
3.3.1投标人及其法定代表人不得为失信被执行人。由招标人(招标代理机构)负责对潜在投标人或者投标人的失信信息进行查询,资格后审项目,在评标环节进行查询;资格预审项目,在资格审查过程中和评标环节时均需查询。(具体以开标当天“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询为准),若为失信被执行人的,则否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的,可在中标候选人审批期间进行事后查询,如中标候选人为失信被执行人的,则取消中标候选人资格,本项目重新招标。
3.3.2投标单位需有股东成员组成情况说明:股东成员组成说明书,加盖单位章;或从“国家企业信用信息公示系统”、“宁波市企业信用网”等相关网站里打印有股东成员名称的相关页面,加盖单位。
3.4 联合体投标:不接受
3.5资格审查方式:
(1)投标人超过10家时,采用资格预审。由评标小组对投标人资信进行审查并打分,按得分从高到低排列取前八名,若分数相同时,由招标人当场抽签决定。
(2)投标人未超过10家(含10家)时,采用资格后审。
4. 招标文件获取:
4.1凡有意参加投标者,请于2002月209时00分至2003月023时59分(北京,下同)下载招标文件。
5. 投标文件递送:
5.1投标文件递交的截止为2003月010时00分(北京)
宁波能源集团股份有限公司2024-2025年度财务内控审计已批准,项目招标人为宁波能源集团股份有限公司,资金来自企业自筹,项目出资比例为 100%。项目已具备招标条件,现对宁波能源集团股份有限公司2024-2025年度财务内控审计进行公开招标。
2. 项目概况:
2.1项目名称:宁波能源集团股份有限公司2024-2025年度财务内控审计。
2.2项目地点:招标人指定地点。
2.3招标范围:对宁波能源集团股份有限公司及下属控股子公司20、2025年度财务报表(含合并财务报表)、内部控制进行审计服务,审计范围暂按2023年年报范围确定。
2.4本项目服务期内总预算金额为:含税价3800000元人民币(含6%增值税),不含税价3584905元人民币。其中与本次审计有关的其他费用(包括交通费、食宿费等)由招标人承担,相关费用由中标人先行代垫,再由中标人按代垫金额开具增值税专用发票(含税,税率6%)向招标人收取,一年费用不超过为人民币400000元(含6%增值税)。最终两年含税结算金额不超过380万元。
2.5最高投标限价:年度财务审计费用最高限价为1150000元/年(含6%增值税),不含税价为人民币1084905元/年。年度内控审计费用最高限价为350000元/年(含6%增值税),不含税价为人民币330188元/年。新增或减少公司年度财务审计费用最高限价为《浙江省物价局关于调整会计师事务所服务收费标准的通知》(浙价服〔2011〕91号)基准收费标准最低一档的80%,年度内控审计费用每家最高限价为6000元(含6%增值税),不含税价5660元人民币。
2.6服务期限:自合同签订之日起至2024月3止。第一期合同期限:自合同签订之日起至2025年4月3止,第二期合同期限:自2025年5月0起至2024月3止。合同一期一签,经股东大会决议后续签下一期合同。
2.7标段划分: 1 个。
3. 投标人资格要求:
3.1资格条件:
3.1.1 具有独立法人资格,具有合法有效的营业执照。
3.1.2 资质条件:具有省级及以上财政部门颁发的《会计师事务所执业资格证书》及经财政部、证监会备案的会计师事务所证券、期货相关业务资格,提供证书复印件并加盖单位章。
3.1.3 项目负责人要求:拟派的财务审计项目负责人具有注册会计师的资格证书,提供证书复印件并加盖单位章。
3.1.4其他:/。
3.2项目业绩要求:
投标单位自2021年01月0至投标截止日前具有承包A股上市公司审计业绩(单家企业维护须一年及以上)一个及以上的合同,以合同签订日期为准,提供合同复印件并加盖公章。
3.3信誉要求:
3.3.1投标人及其法定代表人不得为失信被执行人。由招标人(招标代理机构)负责对潜在投标人或者投标人的失信信息进行查询,资格后审项目,在评标环节进行查询;资格预审项目,在资格审查过程中和评标环节时均需查询。(具体以开标当天“信用中国”网站www.creditchina.gov.cn查询为准),若为失信被执行人的,则否决其投标。若在开标当天因不可抗力事件导致无法查询且一时无法恢复的,可在中标候选人审批期间进行事后查询,如中标候选人为失信被执行人的,则取消中标候选人资格,本项目重新招标。
3.3.2投标单位需有股东成员组成情况说明:股东成员组成说明书,加盖单位章;或从“国家企业信用信息公示系统”、“宁波市企业信用网”等相关网站里打印有股东成员名称的相关页面,加盖单位。
3.4 联合体投标:不接受
3.5资格审查方式:
(1)投标人超过10家时,采用资格预审。由评标小组对投标人资信进行审查并打分,按得分从高到低排列取前八名,若分数相同时,由招标人当场抽签决定。
(2)投标人未超过10家(含10家)时,采用资格后审。
4. 招标文件获取:
4.1凡有意参加投标者,请于2002月209时00分至2003月023时59分(北京,下同)下载招标文件。
5. 投标文件递送:
5.1投标文件递交的截止为2003月010时00分(北京)
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联系人:刘欣
电话:010-68809590
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
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