本天津港(集团)有限公司内部审计业务委外审计机构备选库入库(2024) 已由项目审批/核准/备案机关批准,项目资金来源为自有资金,招标人为天津港(集团)有限公司。本项目已具备招标条件,现招标方式为公开招标。
二、项目概况和招标范围
规模:天津港(集团)有限公司内部审计业务委外审计机构备选库入库(2024)。
范围:本招标项目划分为 1 个标段,本次招标入选机构有资格承接或参与集团公司的内部审计项目,包括不限于财务收支审计、领导人员经济责任审计、专项审计、内部控制审计等。具体承接或参与方式及审计服务内容以签订的合同为准。
三、投标人资格要求
1. 资质条件:
(1)营业执照:投标人应具有在中华人民共和国境内注册的营业执照或事业单位法人证书,且在营业期限内或有效期内,如独立法人企业无法人资格的分支机构参与投标的,须出具独立法人企业授权书,每个独立法人企业只能派遣1个分支机构参与投标。
(2)资质要求:投标人具有国家行业主管部门颁发的会计师事务所执业证书,应在中注协会计师事务所最新排名前 80 位或市注协会计师事务所最新排名前 40位。
2.业绩要求:自2021年1月至今具有从事国有企业财务收支审计、领导人员经济责任审计、专项审计、内控审计工作经验业绩至少1项,提供合同或协议书复印件。
3.信誉要求:
(1)企业信誉良好,不接受被依法暂停或者取消投标资格;被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照;进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;在近三年内发生重大产品质量问题的投标人投标(提供加盖公章的投标人承诺函)。注:本条“近三年”从招标公告发布之日起倒算。
(2)投标人在国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)无黑名单信息(提供网页查询截图)。
(3)投标人在“信用中国”网站未被列入失信被执行人名单(提供网页查询截图)。
4.财务要求:财务状况良好,没有处于财产被接管或冻结的情形。提供2021-2023年度审计报告,或近期银行资信的相关证明(如:银行资信证明或结算纪律执行情况证明书等银行出具的结算账户证明)。
5.人员要求:项目负责人须具有3年以上工作经验,提供证明材料复印件。承担审计的签字合伙人和签字注册会计师,必须具备同行业、同等规模国有企业审计项目经理相关从业经历,无行业惩戒等不良从业记录,提供证明材料复印件。
6.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加投标。
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。注:投标人需提供承诺书(格式自拟)和股权结构证明材料(即从国家企业信用信息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn/index.html)中提取的《企业信用信息公示报告》 体现出“股东及出资信息”、“对外投资信息”)。
7.其他:/。
8.本次招标不接受联合体投标。联合体投标的,应满足下列要求: / 。
9.资格审查方式:本次招标采取资格后审方式。
违反上述规定的,相关投标均无效。
四、招标文件的获取
1.获取:从2010月109时00分到2010月116时00分。
本招标项目仅供正式会员查看,您的权限不能浏览详细信息,请联系办理会员入网事宜,成为正式会员后可下载详细的招标公告、报名表格、项目附件和部分项目招标文件等。
联系人:刘欣
电话:010-56240287
手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
邮箱:kefu@bidnews.cn
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