中交二公局东萌公司陕西西安高陵校园提升项目三标校园门头制作询价
日期:2024-11-19
收藏项目
一、拟采购物资一览表
序号
名称
规格
单位
暂估数量
需求项目
项目地址
备注
1
高墙小学廊架制作
高墙小学廊架制作
平方
********
****局****公司陕西西安高陵校园提升三标项目
陕西###市高陵区
2
桑家中心小学门头制作
桑家中心小学门头制作
平方
********
3
崇皇中心幼儿园形象牌
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平方
********
4
杨官寨小学塑胶跑道及草坪铺设
杨官寨小学塑胶跑道及草坪铺设
平方
********
二、与采购货物相关的要求
1、本次材料报价在合同执行期间价格为固定价(综合单价),综合单价为:不含税到场价+税金组成,其综合单价包含:材料的出厂价格、税费、运输费、场外运输损耗、试验检测费、保险费、仓储费、装卸车费、现场安装及施工费用、相关施工配合费用、设备调试及后期交付使用培训费、保管费、供应过程的安全费、利润等所有费用。
2、暂定交货期:2011月至2012月(具体以项目实际计划为准)
3、交货地点:陕西###市高陵区。
4、供应质量或品牌要求范围:符合项目施工需求,符合行业规范国标要求。
5、询价响应供应商的资质要求:
(1)在中交供应链系统注册,本企业具有ISO9001质量体系认证证书、ISO********环境体系认证证书、ISO********职业健康安全体系认证证书。
(2)投标人应提供投标物资材料的相应检测证明性文件。
(3)中标人具有一定经营规模,具有良好的商业信誉。
6、报价文件的组成:报价响应书(格式见附件一)、投标报价一览表(格式见附件二、三)、
7、履约担保方式:在签订合同时乙方通过银行转账一次性向甲方支付暂定价税合价的 8%作为履约保证金或提交数额为暂定价税合价8%的银行保函,保函的有效期截至暂定供货期后3。
8、对账签认方式:每月1对账,双方核对上月1至当月1到场验收合格物资数量,由供需双方签署对账单,乙方于1前开具增值税专用发票结算。
9、结算支付方式:
(1)支付条款:合同签订后,乙方实施供货,每月1对上月所供应材料进行双方对账确认,乙方需在5个工作日内将发票递交至我部,次月末支付上月供货材料的70%,剩余30%在供货结束后次月进行支付,以后各月以此类推;0%作为质量保证金,但不免除质量责任。如业主支付延迟,则甲方支付顺延。
(2)支付方式:以现金转账和金融票据方式相结合的方式支付(支付票据乙方若需提前贴现的,产生的贴息费由乙方承担)。
(3)乙方对其提供的增值税专用发票真实性负责,并根据甲方要求,乙方应提供完税证明或其他凭证证明。
10、售后服务:本次采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准的,供应商须进行退换货处理,并在采购人规定期限内等量补运合格产品,若未按时交付影响采购人使用,供应商必须承担由此带给采购单位造成的后续经济损失。
11、评审、定标原则:在所有的报价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下,采购人综合考虑优先推荐低价供应商。
12、验收方法及标准
验收依据:询价文件、询价响应文件、合同、国家有关的质量标准规定,均为验收依据。
13、出现下列情况之一者,投标文件无效,作为废标处理:
(1)与询价文件资格要求不一致。
(2)投标人收到中标通知书后,不按询价函要求缴纳履约保证金时。
(3)投标人在开标后自带放弃中标时。
序号
名称
规格
单位
暂估数量
需求项目
项目地址
备注
1
高墙小学廊架制作
高墙小学廊架制作
平方
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****局****公司陕西西安高陵校园提升三标项目
陕西###市高陵区
2
桑家中心小学门头制作
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平方
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3
崇皇中心幼儿园形象牌
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平方
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杨官寨小学塑胶跑道及草坪铺设
杨官寨小学塑胶跑道及草坪铺设
平方
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二、与采购货物相关的要求
1、本次材料报价在合同执行期间价格为固定价(综合单价),综合单价为:不含税到场价+税金组成,其综合单价包含:材料的出厂价格、税费、运输费、场外运输损耗、试验检测费、保险费、仓储费、装卸车费、现场安装及施工费用、相关施工配合费用、设备调试及后期交付使用培训费、保管费、供应过程的安全费、利润等所有费用。
2、暂定交货期:2011月至2012月(具体以项目实际计划为准)
3、交货地点:陕西###市高陵区。
4、供应质量或品牌要求范围:符合项目施工需求,符合行业规范国标要求。
5、询价响应供应商的资质要求:
(1)在中交供应链系统注册,本企业具有ISO9001质量体系认证证书、ISO********环境体系认证证书、ISO********职业健康安全体系认证证书。
(2)投标人应提供投标物资材料的相应检测证明性文件。
(3)中标人具有一定经营规模,具有良好的商业信誉。
6、报价文件的组成:报价响应书(格式见附件一)、投标报价一览表(格式见附件二、三)、
7、履约担保方式:在签订合同时乙方通过银行转账一次性向甲方支付暂定价税合价的 8%作为履约保证金或提交数额为暂定价税合价8%的银行保函,保函的有效期截至暂定供货期后3。
8、对账签认方式:每月1对账,双方核对上月1至当月1到场验收合格物资数量,由供需双方签署对账单,乙方于1前开具增值税专用发票结算。
9、结算支付方式:
(1)支付条款:合同签订后,乙方实施供货,每月1对上月所供应材料进行双方对账确认,乙方需在5个工作日内将发票递交至我部,次月末支付上月供货材料的70%,剩余30%在供货结束后次月进行支付,以后各月以此类推;0%作为质量保证金,但不免除质量责任。如业主支付延迟,则甲方支付顺延。
(2)支付方式:以现金转账和金融票据方式相结合的方式支付(支付票据乙方若需提前贴现的,产生的贴息费由乙方承担)。
(3)乙方对其提供的增值税专用发票真实性负责,并根据甲方要求,乙方应提供完税证明或其他凭证证明。
10、售后服务:本次采购货物若在验收阶段出现不符合规格或质量标准的,供应商须进行退换货处理,并在采购人规定期限内等量补运合格产品,若未按时交付影响采购人使用,供应商必须承担由此带给采购单位造成的后续经济损失。
11、评审、定标原则:在所有的报价文件符合或高于询价采购文件各项要求的情况下,采购人综合考虑优先推荐低价供应商。
12、验收方法及标准
验收依据:询价文件、询价响应文件、合同、国家有关的质量标准规定,均为验收依据。
13、出现下列情况之一者,投标文件无效,作为废标处理:
(1)与询价文件资格要求不一致。
(2)投标人收到中标通知书后,不按询价函要求缴纳履约保证金时。
(3)投标人在开标后自带放弃中标时。
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手机:13522553206(欢迎拨打手机/微信同号)
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