中国内部审计协会于2023年、20连续更新内部审计质量评估团体标准,根据中国内部审计准则及质量评估团体标准等有关要求,内部审计机构需要定期开展质量评估以保证审计作业质量符合相关标准。结合广州地铁审计五年战略规划,为进一步巩固审计质量、优化审计业务流程、更好地履行集团审计监督职责,开展内部审计质量预评估工作,对标最新团体标准将内部审计治理、内部审计人员、内部审计管理、审计业务流程相关情况进行独立评价,同步开展内部审计管理的辅导提升和针对性改进。结合中国内部审计准则及《内部审计质量评估团体标准及操作指引》,开展对广州地铁内部审计的对标评估工作,针对性给出提升整改方案,并协助完善相关管理事项,并配合迎接正式质量评估,协助完成正式评估前准备工作。
内部审计质量预评估包括不限于以下内容:
(1)对《准则》和内部审计章程等相关规定的遵循情况。
(2)内部审计组织架构及运行机制的合理性、健全性。
(3)内部审计治理和管理的规范性。
(4)审计工具和技术的适用性。
(5)内部审计人员专业胜任能力,包含知识结构、工作经验和专业背景等。
(6)各利益相关方对内部审计机构的信任度和满意度。
(7)内部审计工作为组织增加价值并改进组织运营的成效。
二、发包人:广州地铁集团有限公司
三、项目地点:广州市
四、公开比选控制价:含税控制总价为人民币 280000 元。
五、承包方式:总价包干
六、资金来源:企业自筹
七、报名及公开比选文件获取:
公告发布日期(含本日):2012月1至2012月2
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联系人:刘欣
电话:010-68809590
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